DFP/23/0053 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 4/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 609,51 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 135,25 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0093 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 5/23 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 641,75 € |
02.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0106 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
80,26 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0059 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
149,53 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0063 |
AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. - modul k elektroinštalácií RBM-200 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
47,00 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0110 |
DDD Služby Bardejov s. r. o. - deratizácia objektov školy a dielni PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
DDD Služby Bardejov s. r. o. |
53452097 |
|
330,00 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0111 |
Ing. Ján Kosár - znalecký posudok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Ján Kosár |
1036017972 |
|
500,00 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0109 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody, Kúpeľná |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
371,82 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0060 |
REGIONPRESS, s.r.o. - Inzerát prenájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
31,32 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0108 |
REGIONPRESS, s.r.o. - inzerát pomaturitné a nadstavbové štúdium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
207,00 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0008 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
830,40 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0113 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 283,60 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0112 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 690,40 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0107 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,09 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0115 |
REGIONPRESS, s.r.o. - inzerát pomaturitné a nadstavbové štúdium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
207,00 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0117 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
116,99 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0116 |
Dušan Hoclár - Univerzál - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
35,60 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0064 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
58,39 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0114 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný a maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
177,41 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0062 |
ant s.r.o. - Zváračka na plasty HURNER manual hydraulic 250mm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
6 951,60 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0061 |
ant s.r.o. - príslušenstvo pre zváranie plastov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
1 780,74 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0122 |
Schools United s.r.o. - oblečenie pre telocvikárov s logom školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
444,00 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0121 |
Schools United s.r.o. - pracovné oblečenie s logom školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
127,00 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0068 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,00 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0069 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0129 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0125 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0124 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
769,68 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0128 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
08.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |