DFB/22/0347 |
edu365 s.r.o. - webminár pre učiteľov - Kyberšikana |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
540,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
545,74 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0110 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
549,60 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0002 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
556,80 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0006 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
565,80 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0432 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
581,38 € |
05.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0201 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 8/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
586,80 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0222 |
Slovak Ventures s.r.o. - učebné pomôcky úspešná maturita |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
591,00 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0047 |
TECHNOZVAR s.r.o. - Zvaračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
591,70 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0004 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
592,80 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0037 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
592,80 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0316 |
AHOJ MEDIA s. r. o. - reklamné služby a tvorba videozáznamov na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
600,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0334 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - projektor Acer, kabel HDMI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
600,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0333 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - projektor Acer, kabel HDMI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
600,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0160 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
612,70 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0130 |
TECHNOZVAR s.r.o. - Zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
626,83 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0322 |
Agentura JG s.r.o. - inzercia Bardejovsko,Svidnícko.... |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Agentura JG s.r.o. |
52221580 |
|
630,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0136 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - aSc Agenda žiakov ŠR 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
639,00 € |
14.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0129 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 5/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
641,34 € |
10.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0431 |
KOVOTYP s.r.o. - dielenská kovová skriňa s policami |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
644,11 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0017 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
674,40 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0094 |
ELINEX - BJ s.r.o. - výkopové a zásypové práce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELINEX - BJ s.r.o. |
51453771 |
|
679,25 € |
26.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0098 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 8/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
08.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0120 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 10/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0134 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 11/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0108 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 9/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
682,00 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0042 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 2/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
685,23 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0009 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
699,00 € |
29.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0095 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - konferencia PZVAR MEETING 2022 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
708,00 € |
05.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0061 |
VT-SLUŽBY s.r.o. - oprava odpadového potrubia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
720,00 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |