DFB/21/0422 |
VEXTA ofis s.r.o. - výmena poškodených žalúzií |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VEXTA ofis s.r.o. |
47411040 |
|
264,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0425 |
B2B Partner s. r. o. - kancelársky nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
382,80 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0424 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
315,89 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0150 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
213,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0428 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, komponenty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
109,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0427 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, komponenty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
2 849,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0426 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0429 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. - skúšobná sada tlakov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
191,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0430 |
B-commerce SK, s. r. o. - náradie a nástroje pre výuku |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B-commerce SK, s. r. o. |
52693651 |
|
35,80 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFIROP/21/08 |
HD elektronic, s.r.o. - autoservisná technika "učebné pomôcky" |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HD elektronic, s.r.o. |
36271985 |
|
55 002,80 € |
04.11.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0004 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 1Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0001 |
Linde Gas s.r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
7,20 € |
21.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0005 |
ASSECO SOLUTIONS-zverejňovanie na rok 2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0008 |
ALKA SK, s.r.o. - ochranné prostriedky COVID 19 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ALKA SK, s.r.o. |
47404825 |
|
128,10 € |
27.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0003 |
ASSECO SOLUTIONS-služby RAP 2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0347 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
117,05 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0346 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,48 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0345 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0344 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1,44 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0343 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
13,63 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0348 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/20/0132 |
VSE - vyúčtovanie el. energie 12/20 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
2 222,81 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0350 |
VSE - vyúčtovanie el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
990,00 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0001 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 1Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/20/0133 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,80 € |
12.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0351 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0349 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
974,94 € |
08.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/20/0131 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 135,19 € |
08.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0002 |
ILLE-servis hyg.potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
221,14 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0006 |
Slovanet - paušálny poplatok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
18.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |