DFB/23/0001 |
Asseco Solutions, a.s. - zverejňovací modul na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0153 |
Linde Gas s. r. o. - nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
40,18 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0150 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 130,13 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0363 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 365,40 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0366 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0152 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 992,64 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0365 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
785,71 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0151 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 12/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
681,99 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0364 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 12/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 181,56 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0370 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,58 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0369 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
17,32 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0368 |
Slovak Telekom - alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,29 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0371 |
O2 Slovakia-služby telek. 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,10 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0154 |
O2 Slovakia-služby telek. 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0002 |
Asseco Solutions, a.s. - RAP za rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0367 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0003 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,03 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0005 |
LUCKY Nguyen s.r.o. - pracovný odev, obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LUCKY Nguyen s.r.o. |
52365930 |
|
70,00 € |
12.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0155 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
414,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0001 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - vyučtovanie zemný plyn PČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 339,41 € |
12.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0006 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 1Q/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0001 |
SETL SK, s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SETL SK, s.r.o. |
36823422 |
|
1 418,04 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0008 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0007 |
Cech predajcov a autoservisov SR-štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0002 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
323,64 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0009 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 1Q/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0010 |
BTS-PO, s.r.o. - kurz Aktualizačná odborná príprava TPO |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
174,00 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0003 |
LASTER BJ s.r.o. - dverové závesky a kľúčky PVC dverí |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LASTER BJ s.r.o. |
36516627 |
|
75,61 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0004 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - Normy STN |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
18,33 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0005 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,00 € |
23.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |