DFB/21/0040 |
Statex, s.r.o. - Pracovný odev |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Statex, s.r.o. |
36483311 |
|
59,40 € |
02.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0011 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
34,57 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0010 |
Linde Gas s.r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
64,01 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0009 |
Linde Gas s.r.o. - dlhodobý prenájom tech.plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
216,00 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0008 |
Linde Gas s.r.o. - dlhodobý prenájom tech.plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
90,00 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0042 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
393,00 € |
03.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0012 |
Innogy Slovensko - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 323,39 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0044 |
Innogy - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
2 440,01 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0043 |
ILLE-servis hyg.potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
221,14 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0016 |
Ján Bľanda - UNIKOV - oceľ U |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
26,79 € |
05.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0047 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,48 € |
05.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0015 |
Prvá Zváračská - činnosť zváračskej školy za 2/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
483,00 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0014 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 276,66 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
369,97 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0013 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 2/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
322,46 € |
05.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0048 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál na opravu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
480,50 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0052 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
121,52 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
24,70 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Slovak Telekom - telekom. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0053 |
CO CHKT - predlženie kvalifikácie na F plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CO CHKT |
42053307 |
|
48,00 € |
10.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0054 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 2/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0056 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M - revízia elektroinštalácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M |
17142725 |
|
1 150,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0055 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M - revízia elektroinštalácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M |
17142725 |
|
2 045,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0017 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M - revízie zváračských zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M |
17142725 |
|
240,00 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0018 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,40 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0057 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/21/0002 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. - lieky, vitamíny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
722,84 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/21/0001 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. - lieky, vitamíny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
783,36 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |