DFP/21/0030 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
625,58 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0031 |
Linde Gas s.r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
185,14 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0064 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0067 |
ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
114,56 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0081 |
PROEKO s.r.o. - seminár VO-ZMR |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
13.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0069 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0079 |
Innogy - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
2 440,01 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0036 |
Innogy Slovensko - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 323,39 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0070 |
Lyreco CE, SE - Dezinfekcia, respirátor FFP2 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
238,20 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0068 |
Systémová podpora MAGMA 1Q/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0037 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
23,18 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0080 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0074 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 3/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0034 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. - servis a oprava trafostanice |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. |
44506821 |
|
984,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0032 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
692,98 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0072 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 704,33 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0077 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
14,45 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0076 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
110,54 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0083 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0078 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. - servis a oprava rozvádzača trafostanice |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. |
44506821 |
|
1 212,60 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0075 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0038 |
Prvá Zváračská - činnosť zváračskej školy za 3/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
666,60 € |
12.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0084 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
143,40 € |
15.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0082 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 2Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0035 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. - servis a oprava rozvádzača trafostanice |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o. |
44506821 |
|
1 212,60 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0086 |
REGIONPRESS, s.r.o. - zverejnenie inzerátu pomaturitné štúdium |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
126,84 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0087 |
Stanislav RAAB - RAAB - prevádzkové oleje |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
169,04 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0085 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 2Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0073 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
608,37 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0033 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 3/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 254,02 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |