DFB/24/0062 |
Ing. Ľubomír Kavuľa - inštalatérsky a železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Ľubomír Kavuľa |
43026061 |
|
718,68 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Ing. Ľubomír Kavuľa - inštalaterský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Ľubomír Kavuľa |
43026061 |
|
56,40 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0031 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál špička GCE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
225,24 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0034 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
563,03 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0353 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0023 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 1/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0051 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 2/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0094 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 3/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0119 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 4/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Peter Kruško - oprava stien, prekladov a stropov po zemetrasení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Peter Kruško |
44205431 |
|
1 151,50 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0095 |
V.J.K.GUMKÁČI s. r. o. - pracovná rohož |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
V.J.K.GUMKÁČI s. r. o. |
44212844 |
|
42,20 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0009 |
B2B Partner s. r. o. - pracovná drevená stolička |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
144,00 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0018 |
B2B Partner s. r. o. - dielenský nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 330,80 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0026 |
B2B Partner s. r. o. - pracovný stôl |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
195,60 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0043 |
B2B Partner s. r. o. - tabuľa biela 120x90cm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
74,40 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0010 |
Adrián Fecko - AF kamera - oprava CNC sústruhu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Adrián Fecko - AF kamera |
44447388 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0055 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
298,41 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0104 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelárske a školské potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
272,94 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0055 |
KOVSTOL s.r.o. - odpadové plechy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
283,90 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0029 |
BD TECH - Bardejov, s.r.o. - oprava, kartové otváranie dverí prenájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BD TECH - Bardejov, s.r.o. |
44695373 |
|
808,30 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0041 |
BD TECH - Bardejov, s.r.o. - doplnenie kamerového systému |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BD TECH - Bardejov, s.r.o. |
44695373 |
|
571,50 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0086 |
EKO-AUTO, s.r.o. - TK a EK mazda BJ452AV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EKO-AUTO, s.r.o. |
44998031 |
|
80,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/24/0001 |
HASPPO s.r.o. - zahájenie roka, obed |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
826,50 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/24/0002 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 1/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
623,20 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0015 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 01/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 713,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0014 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 01/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
3 376,80 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/24/0003 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 2/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
839,20 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0038 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 02/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
4 003,20 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0037 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 02/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 307,80 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0068 |
HASPPO s.r.o. - balíčky pre účastníkov turnaja |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
216,00 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |