DFB/23/0266 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov - pílové pásy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov |
31659551 |
|
94,80 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0154 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
102,97 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0073 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
78,30 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0114 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný a maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
177,41 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0124 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
22,94 € |
23.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0334 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. - školský nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
3 862,85 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0099 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - publikácia Účtovné súvzť.v samospráve |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0086 |
František Šiba - VODOTERM - čistenie kanalizácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
295,99 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0124 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
769,68 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0078 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
82,38 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0123 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
316,42 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0146 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál na údržbu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
86,78 € |
04.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0320 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC - materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
44,32 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0319 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC - materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
485,31 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0344 |
Stanislav RAAB - RAAB - oleje do obrabacích strojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
354,01 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0029 |
Stanislav RAAB - RAAB - autobatéria desta |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
150,00 € |
13.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0077 |
Stanislav RAAB - RAAB - prevodový olej |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
66,00 € |
13.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0033 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR - preprava osôb BJ - Nitra |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR |
35374527 |
|
320,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0034 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR - preprava osôb, olympiáda v NJ v Poprade |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR |
35374527 |
|
100,00 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/23/0001 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR - preprava osôb Erasmus+ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR |
35374527 |
|
700,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0011 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR - preprava osôb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR |
35374527 |
|
531,60 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0284 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny - likvidácia nebezpečného odpadu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny |
35375035 |
|
149,04 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0177 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0187 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0244 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0272 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,12 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0349 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,09 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0053 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0011 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
24.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |