DFB/21/0202 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
55,04 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0203 |
Michal Maník - autodoprava HIAB - premiestnenie stroja žeriavom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Michal Maník - autodoprava HIAB |
33527890 |
|
122,40 € |
27.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0204 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
56,40 € |
03.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0205 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo - železiarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo |
44393792 |
|
28,32 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0206 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
261,07 € |
05.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0207 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
201,89 € |
05.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0208 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0209 |
Slovak Telekom - telekom. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0210 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
93,16 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0211 |
Innogy - zemný plyn 8/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
2 440,02 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0212 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
51,10 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0213 |
ŠEVT - etlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
208,40 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0214 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 7/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0215 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,98 € |
09.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0216 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0217 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0218 |
KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie |
36167517 |
|
34,60 € |
17.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0219 |
PROST, s.r.o. - pílový kotúč |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PROST, s.r.o. |
53089529 |
|
428,40 € |
20.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0220 |
ŠEVT, a.s. Bratislava - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
232,73 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0221 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
24.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0222 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. - odborná prehliadka kompresorov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
349,20 € |
25.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0223 |
EXACT Invest s. r. o. - ochranné prostriedky COVID 19 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
355,92 € |
25.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0224 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 8/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
464,10 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0225 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava auta Mazda 3 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
1 738,64 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0226 |
Patrik Cubjak - TAI - kompakt. tonery |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
64,01 € |
03.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0227 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
355,20 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0228 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
108,35 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0229 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,86 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0230 |
TOP OFFICE s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
149,76 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0231 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |