DFB/21/0374 |
UDERMAN s.r.o.- pneumatický uťahovák |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
208,70 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0378 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
220,13 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/21/0012 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC a IT sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 357,65 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0379 |
GUDE Slovakia, s.r.o. - momentový kľúč |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
27,10 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0369 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
642,64 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0368 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. - rozoberateľné torzo človeka |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
405,16 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0373 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,51 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0372 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,20 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0371 |
Slovak Telekom - telekom. služby alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,96 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0370 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/21/0011 |
HASPPO s.r.o. - občerstvenie na prac.stretnutie Erasmus+2 TUKE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
142,35 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0145 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
94,20 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0363 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. - stolička NELA |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
781,19 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0366 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. - odvysielanie inzercie vo videotexte BTV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. |
36474592 |
|
500,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0365 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC a IT sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
2 181,80 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0364 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC a IT sortiment |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
2 631,95 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0367 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0360 |
Lyreco CE, SE - Xero papier |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
846,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0362 |
Balsam, s.r.o. - AG rychlotesty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
264,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0144 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
32,47 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0361 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0143 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 653,39 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0359 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
422,51 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0358 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
832,52 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0142 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 11/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0354 |
AB COM CZECH, s.r.o. - lampa do projektora EPSON |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
84,00 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0355 |
ŠEVT, a.s. - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
317,04 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0141 |
V+S Welding, s.r.o. - odpadové plechy, materiál pre Zv.školu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
V+S Welding, s.r.o. |
36677892 |
|
1 350,50 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0357 |
Dušan Hoclár - Univerzál - vodoinštalačný a železiarský mat. pre údržbu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
73,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0140 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
76,75 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |