SŠJH123/2023 |
Director PROFI 2024 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
SŠJH124/2023 |
Školenie - porada riaditeľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
SŠJH028/2023 |
Ubytovanie - porada riaditeľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
24.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB/23/0058 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 3/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 774,40 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0054 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízia plynových a tlakových zariadení, servis kotlov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 708,40 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0056 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál - učebné pomôcky maturity |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
532,06 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0057 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 3/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 547,60 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0055 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízia plynových a tlakových zariadení, servis kotlov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 060,80 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0032 |
ant s.r.o. - príslušenstvo pre zváranie plastov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
165,06 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0033 |
ant s.r.o. - Zváračka HURNET HST 300 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
2 910,60 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0031 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,44 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0030 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0053 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0034 |
BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0370 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,58 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0369 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
17,32 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0368 |
Slovak Telekom - alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,29 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0001 |
Asseco Solutions, a.s. - zverejňovací modul na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0001 |
SETL SK, s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SETL SK, s.r.o. |
36823422 |
|
1 418,04 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0371 |
O2 Slovakia-služby telek. 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,10 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |