DFB/21/0002 |
ILLE-servis hyg.potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
221,14 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0001 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 1Q/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/20/0134 |
Innogy Slovensko - zemený plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 316,52 € |
12.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0352 |
Innogy - zemný plyn |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
INNOGY Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
1 396,07 € |
12.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/20/0133 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,80 € |
12.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0351 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0347 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
117,05 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0346 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
48,48 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0345 |
Slovak Telekom - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0344 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1,44 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0343 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
13,63 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0348 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/20/0132 |
VSE - vyúčtovanie el. energie 12/20 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
2 222,81 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0350 |
VSE - vyúčtovanie el. energie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
990,00 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/20/0349 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
974,94 € |
08.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/20/0131 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 135,19 € |
08.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. ZŠ/208/2020 |
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci ev.č.zmluvy ZŠ/208/2016 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
07.01.2021 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
08.01.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Zmluva |