DFS/23/0002 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
648,80 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0018 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 865,30 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0016 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
104,77 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0010 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
108,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0009 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
576,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
Dodatok č.1 k zmluve združenej o dodávke elektriny č. 7500015498 |
Dodatok č.1 k zmluve združenej o dodávke elektriny č. 7500015498 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
07.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu č. 6303012802 |
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu č. 6303012802 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
07.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora - členský príspevok SOPK na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0024 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. - výroba pečiatok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TANPRESS OFFICE s.r.o. |
52062465 |
|
388,62 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0015 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,00 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0025 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0020 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama - tlač časopisu GYMOŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama |
37119036 |
|
185,71 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0023 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA - elektrický zámok úzky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
31,20 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0014 |
BE-SOFT, a.s. - ročná aktualizácia BTS programu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BE-SOFT, a.s. |
36191337 |
|
272,40 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0028 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0027 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,28 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0026 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0017 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
3 480,00 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
VHČ018/2023 |
Činnosť zváračskej školy 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
262,80 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
SŠJH018/2023 |
Lyžiarsky výcvik na horskej chate Šport Drienica |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
SPORTxLysa s. r. o. |
52705153 |
|
6 900,00 € |
02.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |