DFB/23/0353 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0163 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 301,97 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0352 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 574,28 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0357 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
85,58 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0356 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,29 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0355 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0354 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0004 |
Ing. Tomáš Kocúr - statický posudok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Tomáš Kocúr |
45867275 |
|
200,00 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0007 |
MAKOS, a. s. - skladovacie boxy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
112,90 € |
19.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/24/0001 |
HASPPO s.r.o. - zahájenie roka, obed |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
826,50 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0008 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 1/24 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 244,90 € |
23.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0005 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 1/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 410,10 € |
23.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0009 |
B2B Partner s. r. o. - pracovná drevená stolička |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
144,00 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
Nezisková organizácia VESNA - seminár odmeňovanie pedagogckých a nepedag. zamestnancov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0010 |
Adrián Fecko - AF kamera - oprava CNC sústruhu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Adrián Fecko - AF kamera |
44447388 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0007 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
234,29 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0006 |
ERING s. r. o. - mabíjačka NOCO boost hd 12V 2000A GB70 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ERING s. r. o. |
50454561 |
|
253,31 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0008 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
86,40 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
D O D A T O K č. 15 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 038/10/2006 - HASPPO |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
Nájmy a prenájmy |
105,57 € |
29.01.2024 |
02.02.2024 |
|
02.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |