DFP/23/0109 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
26,64 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0108 |
ARCTECH, s.r.o. - zváračský stôl |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ARCTECH, s.r.o. |
36417611 |
|
1 945,80 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0107 |
ARCTECH, s.r.o. - zváračský drôt |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ARCTECH, s.r.o. |
36417611 |
|
404,25 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0199 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 8/23 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 965,29 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0103 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 8/23 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 830,74 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0198 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
271,81 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0102 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
991,20 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0095 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 135,25 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0196 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 9/23 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 641,75 € |
04.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0211 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
4 608,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0016 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
822,40 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0210 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 261,60 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
363675691 - Linde Gas |
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Nájmy a prenájmy |
35,00 € |
05.10.2023 |
06.10.2023 |
30.06.2024 |
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0218 |
GRUMANT s.r.o. - nástroje pre strojové obrábanie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
GRUMANT s.r.o. |
49680609 |
|
2 041,01 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0111 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný a vodoinštalatérsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
72,08 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0116 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,97 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0217 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 483,48 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0117 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 106,09 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0215 |
Patrik Cubjak - TAI - oprava tlačiarne OKI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
14,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |