DFP/21/0153 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
916,03 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0013 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 9/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
907,20 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
SŠJH126/2022 |
Knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
906,06 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0227 |
Slovak Ventures s.r.o. - knihy pre cudzie jazyky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
906,06 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
Dodatok č. 13, HASPPO s.r.o., |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
Nájmy a prenájmy |
891,63 € |
21.01.2022 |
29.01.2022 |
|
28.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Zmluva |
SŠJH062/2022 |
Oprava podlahy CNC dielne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Double S, s. r. o. |
46295194 |
|
882,00 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
SŠJH164/2022 |
Zimné pneumatiky, disky, prezutie a vyváženie - Hyundai i30, BJ308DE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
819,98 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0295 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - zimné pneumatiky, disky, prezutie auta |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
819,98 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0023 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
792,90 € |
08.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0031 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. - školenie elektrotechnikov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
780,00 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
SŠJH013/2022 |
Školenie elektrotechnikov §21-23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
WETTRANS Žilina, s.r.o. |
36798550 |
|
779,99 € |
09.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
SŠJH194/2022 |
Cartridge pre tlačiareň EPSON WorkForce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
772,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0335 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - cartride pre EPSON WorkForce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
772,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0246 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 9/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
769,30 € |
07.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0277 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 10/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
768,87 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
VHČ004/2022 |
Činnosť zváračskej školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
762,00 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFP/22/0008 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zv. školy 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
762,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0203 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 8/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
752,76 € |
08.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0016 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
736,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
VHČ065/2022 |
Zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
735,86 € |
22.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
Ing.P. Dulenčin PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |