DFB/23/0250 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 11/23 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 641,75 € |
03.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0251 |
H&H Slovakia, s.r.o. - reklamné tabule k 50 výročiu školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
382,20 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0252 |
DuoTech BK, s.r.o. - olej do kompresora |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
DuoTech BK, s.r.o. |
44745338 |
|
23,70 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0253 |
H&H Slovakia, s.r.o. - reklamné predmety k 50.výročie školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
5 508,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0254 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0255 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1,15 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0256 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
85,91 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0257 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka Hyundai i30 J308DE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
197,90 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0258 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0259 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0260 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0261 |
Agentura JG s.r.o. - Grafické spracovanie a tlač brožúry - 50.výročie školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Agentura JG s.r.o. |
52221580 |
|
3 013,20 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0262 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 10/23 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 276,40 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0263 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 817,94 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0264 |
Slovak Ventures s.r.o. - edukačné publikácie cudzí jazyk |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
5 246,20 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0265 |
Mária Humeníková TEMPO - šitie závesov 50. výr. školy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Mária Humeníková TEMPO |
45408602 |
|
104,00 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0266 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov - pílové pásy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov |
31659551 |
|
94,80 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0267 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
111,95 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0268 |
Cech predajcov a autoservisov SR - štartovné na súťaži Autoopravár Junior 2024 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0269 |
Adam Novák - ADAM - sklenárske práce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
50,00 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |