DFB/23/0170 |
Marián Hucík - Kika Wood - kancelársky nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
1 523,60 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0171 |
František Hvizda - HM-comp - vypočtová technika |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
František Hvizda - HM-comp |
40692990 |
|
515,00 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0172 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - čistenie a pranie obrusov, uterákov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
43,30 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0173 |
Hegen Česko s.r.o. - balančná podložka, masážny valec |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Hegen Česko s.r.o. |
29389593 |
|
128,80 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0174 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 8/23 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 641,75 € |
04.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 7/23 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 549,11 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0176 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 7/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
435,07 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0177 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0178 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0179 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
08.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0180 |
Slovak Telekom - alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1,30 € |
08.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0181 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
81,64 € |
08.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0182 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 7/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0183 |
ŠEVT, a.s. Bratislava - eTlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
250,00 € |
10.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0184 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
11.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0185 |
RLX components s.r.o. - Materiál projektu - Nadácia Pontis Micro:bit |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RLX components s.r.o. |
31389457 |
|
996,43 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0186 |
MUZIKER, a.s. - vojebalové lopty, ochranné púzdra pre hudobné nástroje |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
399,60 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0187 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0188 |
KAENNA, spol. s r. o. - kancelársky materiál pre projekt Erasmus+ FOSITAS |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KAENNA, spol. s r. o. |
53028716 |
|
2 121,68 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0189 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
807,40 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |