Faktúra č. 0069

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0069
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač podorysov
  • Dátum doručenia: 25.02.2015
  • Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0038
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0038 Objednávame si u Vás tlač pôdorysov rekonštrukcie DSS ALIA Domov sociálnych služieb Alia 00691691 Grafisor s.r.o. Bardejov 44551509 30,00 € 24.02.2015 25.02.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť