Faktúra č. 0065

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0065
  • Popis fakturovaného plnenia: Marušák - potraviny
  • Dátum doručenia: 24.02.2015
  • Celková hodnota: 202,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0036
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0036 Objednávame si u Vás: Cestoviny podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 Marušák, spol. s r.o. 31731317 203,00 € 23.02.2015 25.02.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť