Faktúra č. 0093

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0093
  • Popis fakturovaného plnenia: G. Derenikova - čist. prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.03.2015
  • Celková hodnota: 291,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0039
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0039 Objednávame si u Vás: Umývací prípravok 13 kg - umývačka riadu 3 ks Oplachovací prípravok 10 kg - umývačka riadu 2 ks Catro 10 L - odmasťovací čistič 1 ks Forol 10 L - Domov sociálnych služieb Alia 00691691 Mgr. Gabriela Dereniková - HYGART 34514805 290,00 € 24.02.2015 25.02.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť