Faktúra č. 0101

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0101
  • Popis fakturovaného plnenia: Hurtuk - potraviny
  • Dátum doručenia: 18.03.2015
  • Celková hodnota: 64,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0050
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0050 Objednávame si u Vás: Ovocie a zeleninu podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 65,00 € 16.03.2015 18.03.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť