Faktúra č. 0206

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0206
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 05.06.2015
  • Celková hodnota: 10,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0084
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0084 Objednávame si u Vás: Papier Xerox A4 - 3 ks Guma - 3 ks Strojček spín. - 3 ks Nožnice - 3 ks Popisovač - 3 ks Sponky do stroj.- 3 ks Ceruza - 6 ks Domov sociálnych služieb Alia 00691691 FEBA Projekt s.r.o. Bardejov 44655975 32,00 € 18.05.2015 23.05.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť