Faktúra č. 0210

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0210
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 08.06.2015
  • Celková hodnota: 84,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0097
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0097 Objednávame si u Vás: Tabuľa kôrková - 1 ks Euroobal - 300 ks Pastelky - 3 ks Farby temperové - 3 ks Pero guľičkové - 6 ks Lepidlo - 3 ks Strúhatko - 3 ks Domov sociálnych služieb Alia 00691691 FEBA Projekt s.r.o. Bardejov 44655975 85,00 € 03.06.2015 09.06.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť