Faktúra č. 0225

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0225
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.06.2015
  • Celková hodnota: 212,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0099
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0099 Objednávame si u Vás: Čaje,keksy,ovocné nápoje podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 AG FOODS SK s.r.o.,Moyzesová 10, Pezinok 34144579 220,00 € 09.06.2015 13.06.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť