Faktúra č. 0237

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0237
  • Popis fakturovaného plnenia: Koše - opat. úsek
  • Dátum doručenia: 24.06.2015
  • Celková hodnota: 155,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0092
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0092 Objednávame si u Vás: Nádoba na odpadky 80L 3 ks Vrchnák 3 ks Kolieska 3 ks Domov sociálnych služieb Alia 00691691 GASTRO-GALAXI, s.r.o. 44103930 180,00 € 02.06.2015 03.06.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť