Faktúra č. 0242

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0242
  • Popis fakturovaného plnenia: REN-TON - renovácia tonerov
  • Dátum doručenia: 26.06.2015
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0105
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0105 Objednávame si u Vás toner renováciu toneru Domov sociálnych služieb Alia 00691691 Viliam Štafurik - RENTON 41549708 50,00 € 19.06.2015 29.06.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť