Faktúra č. 0268

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0268
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 08.07.2015
  • Celková hodnota: 56,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0114
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0114 Objednávame si u Vás: tabuľa korková - 1 ks, guma - 2 ks, plastelina - 2ks, pre gul. - 4 ks, odposnkovač - 2 ks, ceruza - 2 ks, sponky do stroj. - 2 ks, farby vodové - 2ks, pastelky - 2 ks, popisovač - 2 ks, farby temp. - 2 ks, euroobal - 1 ks. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 FEBA Projekt s.r.o. Bardejov 44655975 57,00 € 06.07.2015 08.07.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť