Faktúra č. 0269

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0269
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 08.07.2015
  • Celková hodnota: 35,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0115
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0115 Objednávame si u Vás: spony kanc. - 2ks, sponky do stroj. - 2 ks, pravítko - 2 ks, farby vod. - 2ks, farby temp. - 2 ks, pastelky - 2 ks, zvýrazňovač - 2 ks, popisovač - 2 ks, nožnice - 2 ks. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 FEBA Projekt s.r.o. Bardejov 44655975 40,00 € 06.07.2015 08.07.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť