Faktúra č. 0310

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0310
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.08.2015
  • Celková hodnota: 320,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0087
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0087 Objednávame si u Vás: Chlieb a pečivo podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 650,00 € 01.06.2015 02.06.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť