Faktúra č. 0365

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0365
  • Popis fakturovaného plnenia: Hurtuk - potraviny
  • Dátum doručenia: 17.09.2015
  • Celková hodnota: 151,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0160
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0160 Objednávame si u Vás: Ovocie a zeleninu podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 160,00 € 17.09.2015 18.09.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť