Faktúra č. 0374

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0374
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.09.2015
  • Celková hodnota: 561,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0161
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0161 Objednávame si u Vás:Potraviny podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 MAKOS, a.s. 35920203 600,00 € 17.09.2015 18.09.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť