Faktúra č. 0374
Obstarávateľ
- Názov: ProALIA
- IČO: 00691691
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a.s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0374
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.09.2015
- Celková hodnota: 561,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/15/0161
- Dátum zverejnenia: 01.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/15/0161 | Objednávame si u Vás:Potraviny podľa telefonickej špecifikácie. | Domov sociálnych služieb Alia | 00691691 | MAKOS, a.s. | 35920203 | 600,00 € | 17.09.2015 | 18.09.2015 | Ing. Kurnát Anton | riaditeľ | Objednávka |