Faktúra č. 0354

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0354
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 10.09.2015
  • Celková hodnota: 425,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0123
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0123 Objednávame si u Vás: Chlieb a pečivo podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 700,00 € 01.08.2015 05.08.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť