Faktúra č. 0383

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0383
  • Popis fakturovaného plnenia: Hurtuk - potraviny
  • Dátum doručenia: 08.10.2015
  • Celková hodnota: 182,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0167
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0167 Objednávame si u Vás: Ovocie a zeleninu podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 200,00 € 30.09.2015 01.10.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť