Faktúra č. 0414

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0414
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.10.2015
  • Celková hodnota: 381,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0172
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0172 Objednávame si u Vás: Potravinársky tovar podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 MAKOS, a.s. 35920203 1 000,00 € 01.10.2015 06.10.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť