Faktúra č. 0537

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0537
  • Popis fakturovaného plnenia: Kniš - oprava elektrinštalácie
  • Dátum doručenia: 23.12.2015
  • Celková hodnota: 2 178,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0258
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0258 Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie Domov sociálnych služieb Alia 00691691 Jozef Kniš 41554931 2 178,00 € 15.12.2015 24.12.2015 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť