Faktúra č. 0043

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0043
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.01.2016
  • Celková hodnota: 266,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/16/0015
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/16/0015 Objednávame si u Vás: Ovocné čaje a nápoje podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 AG FOODS SK s.r.o.,Moyzesová 10, Pezinok 34144579 300,00 € 18.01.2016 21.01.2016 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť