Faktúra č. 0543

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0543
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.12.2015
  • Celková hodnota: 280,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0271
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0271 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa telefonickej špecifikácie Domov sociálnych služieb Alia 00691691 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 350,00 € 25.12.2015 05.01.2016 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť