Faktúra č. 0035

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0035
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.01.2016
  • Celková hodnota: 93,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0274
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0274 Objednávame si u Vás: Ovocie a zeleninu podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 100,00 € 31.12.2015 14.01.2016 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť