Faktúra č. 0217

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0217
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.05.2016
  • Celková hodnota: 441,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/15/0268
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/15/0268 Objednávame si u Vás: Chlieb a pečivo podľa telefonickej, e-mailovej špecifikácie pre obdobie kalendárneho roka 2016. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 14 400,00 € 15.12.2015 01.01.2016 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť