Faktúra č. 0349

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0349
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 26.07.2016
  • Celková hodnota: 15,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/16/0091
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/16/0091 Objednávame si u Vás dezinfekčné utierky - 1 ks, Antibakteriálne mydlo - 1 ks, Ochranný krém - 1 ks, Pracovné rukavice - 1 ks, Rúška jednorázové - 1 ks. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 Ing. Štefan Juščák - BELT 33532371 20,00 € 10.06.2016 26.07.2016 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť