Faktúra č. 0535

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0535
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 21.11.2016
  • Celková hodnota: 251,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/16/0126
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/16/0126 Objednávame si u Vás potraviny podľa telefonickej špecifikácie. Domov sociálnych služieb Alia 00691691 AG FOODS SK s.r.o.,Moyzesová 10, Pezinok 34144579 260,00 € 17.10.2016 22.11.2016 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť