Faktúra č. 0575

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0575
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.12.2016
  • Celková hodnota: 60,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/16/0038
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/16/0038 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa telefonickej, e-mailovej špecifikácie pre obobie kalendárneho roka 2016 Domov sociálnych služieb Alia 00691691 HURTUK DINO,s.r.o. 36479209 4 000,00 € 23.02.2016 09.03.2016 Ing. Kurnát Anton riaditeľ Objednávka
Tlačiť