Faktúra č. DFS/18/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: Team building - sociálny fond
  • Dátum doručenia: 10.09.2018
  • Celková hodnota: 1 140,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0015
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0015 Team building pre 19 ľudí v dňoch 30.8.-1.9.2018 hoteli Euforia Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 SKI SKI s.r.o. 47877995 1 140,00 € 27.08.2018 13.09.2018 Objednávka
Tlačiť