Faktúra č. DFB/24/0041

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0041
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota: 27,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0009
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0009 Materiál na údržbu - biele dvierka, pena CERESIT, kaučukový tmel Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 MIRAD s.r.o. 36653993 27,45 € 29.02.2024 08.03.2024 Objednávka
Tlačiť