Faktúra č. DFB/23/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovné odevy
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 940,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0067
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/23/0067 Pracovné odevy Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. 36437506 940,32 € 05.12.2023 05.12.2023 Objednávka
Tlačiť