Faktúra č. DFB/22/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: Svietidlá - 14 ks
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 3 775,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/22/0066
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/22/0066 Svietidla Líniové LED do telocvične Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 EL VO mont s.r.o. 47418010 3 775,80 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
Tlačiť