Faktúra č. DFB/21/0221

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0221
  • Popis fakturovaného plnenia: Šitie a montáž závesov
  • Dátum doručenia: 15.12.2021
  • Celková hodnota: 4 927,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/21/0030
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/21/0030 Objednávka na šitie a montáž závesov do tried - 19 ks Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 GABATEX, s.r.o. 53078756 0,00 € 13.12.2021 14.12.2021 Objednávka
Tlačiť