Faktúra č. DFB/21/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia plynových kotlov
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 471,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/21/0011
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/21/0011 Revízia plynových kotlov Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 Ján Varga - VATECH 33950172 0,00 € 21.10.2021 21.10.2021 Objednávka
Tlačiť