Faktúra č. DFB/20/0143
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
- IČO: 37947923
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0143
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 08.10.2020
- Celková hodnota: 43,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/20/0009
- Dátum zverejnenia: 14.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/20/0009 | Toner Canon iR 2525 CEXV-33 | Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským | 37947923 | EVER | 36492370 | 43,00 € | 07.10.2020 | 14.10.2020 | Objednávka |