Faktúra č. DFB/20/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • IČO: 37947923
Zmluvný partner
  • Názov: EVER
  • IČO: 36492370
  • Adresa: Komenského 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 08.10.2020
  • Celková hodnota: 43,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/20/0009
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/20/0009 Toner Canon iR 2525 CEXV-33 Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským 37947923 EVER 36492370 43,00 € 07.10.2020 14.10.2020 Objednávka
Tlačiť